2026年安全生产隐患闭环整改台账自查报告
一、自查工作开展概况
为严格落实《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及属地应急管理部门年度监管要求,强化隐患全生命周期闭环管理,公司于2026年12月10日至12月20日组织安全生产委员会、各部门安全员、一线班组长组成专项自查组,以“台账合规性、整改真实性、机制有效性”为核心核查维度,对2026年1月1日至11月30日期间所有隐患排查、整改、销号全流程台账开展全覆盖自查。
本次自查共调取各类台账127份,其中日常隐患排查台账42份、专项检查台账18份、上级部门督导检查台账7份、节假日及重点时段检查台账21份、第三方检测机构
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