应付账款付款审批权限与审批流程实施办法
为规范全集团及下属所有独立核算子公司、分公司、项目部的应付账款付款全链路管理,明确各层级审批权限边界,防范资金错付、超付、违规支付风险,保障供应链合作稳定性,根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及集团《资金管理核心制度第3号-货币资金管控规则》,特制定本实施办法。本办法覆盖所有对公应付账款支付场景,包括但不限于原材料采购款、服务采购款、工程类结算款、资产购置款、外包服务款、关联方往来结算款,不含员工个人费用报销、员工借款、临时备用金申领场景,所有核算主体的应付账款付款动作必须100%纳入本办法管控,202X年X月X日起全集团统一上线执行,
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