企业内部审计工作参考指引完整合集
目录TOC\o1-5\z\u
一、内部审计目标与原则 7
(一)内部审计的独立性与客观性 7
(二)风险导向的审计取向 7
(三)增值性与建设性的价值导向 8
二、内部审计组织架构 8
(一)组织架构设计原则与定位 8
(二)审计委员会与内部审计部门的权责划分 9
(三)审计人员的选拔、任用与培训机制 9
(四)审计工作团队配置与项目独立性保障 10
(五)审计质量控制与报告机制 11
三、内部审计职责分工 11
(一)确立内部审计作为内部控制的看门人定位,构建权责清单体系 11
(二)完善组
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