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- 2026-06-25 发布于四川
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2026年内部审计基础理论试题库及答案
一、单项选择题
1.根据2025年修订的《中国内部审计基本准则》,内部审计的核心职能是()
A.监督与问责B.确认与咨询C.鉴证与评价D.检查与整改
答案:B
解析:2025版《中国内部审计基本准则》明确内部审计是独立、客观的确认和咨询活动,确认和咨询是核心职能,监督、评价是实现职能的具体手段,问责、整改是审计成果运用的环节,因此B选项正确。
2.内部审计独立性的核心保障是()
A.审计人员与被审计单位无亲属关系B.内部审计机构向董事会及最高管理层直接汇报
C.审计经费独立核算D.审计人员不参与被审计事项的经营管理
答案:B
解析:组织架构层面的汇报关系是独立性的核心保障,只有内部审计机构不受经营管理层的干预,直接向治理层(董事会)和最高管理层汇报,才能从根本上保障独立性,A、C、D均为独立性的具体要求,但不属于核心保障。
3.内部审计部门运用RPA技术对企业资金支付流程开展每日动态监控,及时识别违规支付风险,该审计模式属于()
A.事后审计B.事中审计C.事前审计D.跟踪审计
答案:B
解析:事中审计是在业务开展过程中进行的审计监督,持续动态监控属于业务进程中的实时审计,符合事中审计的特征;事后审计是业务结束后开展的审计,事前审计是业务开展前的审计,跟踪审计是覆盖全周期的审计,因此B选项正确。
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