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- 2026-06-26 发布于山东
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2026年审计师《审计实务》预测卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。此时,审计人员应采取的措施是()。
A.立即出具保留意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层进行整改,并在报告中披露该缺陷
C.忽略该缺陷,继续执行其他审计程序
D.暂停审计工作,直至缺陷得到整改
2.审计工作底稿的编制目的是()。
A.作为审计报告的唯一依据
B.记录审计过程中的关键信息和证据
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.提高审计人员的工作效率
3.在审计抽样中,若采用分层抽样方法,其主要优点是()。
A.抽样效率高
B.抽样结果更具代表性
C.操作简便
D.适用于所有类型的审计项目
4.审计人员在进行风险评估时,应关注被审计单位的()。
A.经营风险
B.财务风险
C.法律风险
D.以上所有
5.在审计过程中,若发现被审计单位的会计估计存在重大错报,审计人员应采取的措施是()。
A.增加审计程序的不可预见性
B.要求被审计单位管理层重新作出会计估计
C.直接调整会计估计
D.出具无
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