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- 2026-06-29 发布于江西
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企业内部审计审计法律法规手册
第一章总则
第一节审计法律法规的适用范围
第二节审计工作的基本原则
第三节审计机构的职责与权限
第四节审计工作的保密与合规要求
第二章审计法律法规体系
第一节国家法律法规体系
第二节行业规范与标准
第三节地方性法规与政策文件
第四节国际审计准则与标准
第三章审计工作的合规性要求
第一节审计项目立项与审批
第二节审计计划与执行管理
第三节审计报告的编制与提交
第四节审计结果的运用与反馈
第四章审计人员的合规管理
第一节审计人员的资格与培训
第二节审计人员的职业道德与行为规范
第三节审计人员的保密义务与责任
第四节审计人员的纪律与奖惩制度
第五章审计工作的监督与检查
第一节审计工作的内部监督机制
第二节审计工作的外部监督与举报机制
第三节审计工作的质量控制与持续改进
第四节审计工作的整改与问责机制
第六章审计工作的风险控制与应对
第一节审计风险的识别与评估
第二节审计风险的应对策略与措施
第三节审计工作的应急预案与管理
第四节审计工作的持续改进与优化
第七章审计工作的信息化与管理
第一节审计信息化建设的基本要求
第二节审计数据的管理与安全
第三节审计系统的建设
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