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  • 2026-06-28 发布于四川
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医院收费管理自查总结

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《XX省医疗机构收费管理办法》要求,我院于2024年1月10日至2024年1月25日组织开展了2023年度全院收费管理全面自查工作,本次自查覆盖全院26个临床科室、8个医技科室、4个收费窗口、医保结算中心、财务科、体检中心、停车场管理等所有涉及收费结算的部门,排查时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。自查期间共抽取住院出院及运行病例1260份,门诊处方及就诊记录1890份,各类收费票据2450张,医保结算单据1620份,手术耗材使用清单360份,退费记录1280份,现将自查情况总结如下:

一、自查工作组织开展情况

为确保自查不走过场、不回避问题,我院构建了分层推进、全面覆盖的自查工作体系:一是成立专项领导小组,由党委书记、院长任组长,分管财务、分管医保的副院长任副组长,财务科、医保科、医务部、护理部、信息科、纪检监察室、审计科负责人为成员,明确领导小组统筹部署自查工作,纪检监察室负责监督自查纪律,杜绝隐瞒不报、虚假整改问题,审计科负责核查收费资金的合规性,各职能部门分工协作,形成工作合力。二是制定细化自查方案,印发《XX医院2023年度收费管理自查工作方案》,明确医疗服务价格执行、医保结算合规、票据资金管理、价格公示、制度建设等7大类21项具体自查内容,划定各科室自查、联合

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