企业内部审计保密规定手册.docxVIP

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  • 2026-06-30 发布于江西
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企业内部审计保密规定手册

第一章总则

第一节审计工作性质与目标

第二节审计保密原则与要求

第三节审计人员保密义务

第四节保密责任与处罚措施

第二章审计资料管理

第一节审计资料的收集与整理

第二节审计资料的存储与保管

第三节审计资料的传递与使用

第四节审计资料的销毁与归档

第三章审计项目保密管理

第一节审计项目保密范围

第二节审计项目保密措施

第三节审计项目保密检查与监督

第四节审计项目保密违规处理

第四章审计人员保密行为规范

第一节审计人员保密行为准则

第二节审计人员保密信息传递

第三节审计人员保密信息访问

第四节审计人员保密信息泄露处理

第五章保密教育培训与宣传

第一节保密教育培训制度

第二节保密宣传与教育形式

第三节保密知识学习与考核

第四节保密文化建设与落实

第六章保密工作监督检查与问责

第一节保密工作监督检查机制

第二节保密工作监督检查内容

第三节保密工作监督检查结果处理

第四节保密工作监督检查责任追究

第七章附则

第一节本手册适用范围

第二节本手册解释权归属

第三节本手册生效日期

第八章附件

第一节保密工作相关制度文件

第二节保密工作相关流程图

第三节

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