2026年企业内部审计质量控制标准制定方案.docx

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2026年企业内部审计质量控制标准制定方案

为落实《中华人民共和国审计法(2021修正)》、中国内部审计协会2024年修订发布的《第2307号内部审计具体准则——内部审计质量评估》、国务院国资委2025年更新的《中央企业内部审计管理办法》及ISO19011:2024管理体系审核指南相关要求,适配集团截至2025年末合并资产总额3276亿元、年合规内审项目覆盖量不低于187个、内审团队规模124人的运营实际,制定本2026年内部审计质量控制标准,覆盖集团及下属全部全资子公司、控股子公司、参股公司委派审计项目,包含经济责任审计、工程审计、IT审计、合规专项审计、资金风险审计全品类业务,全链路锚定

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