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- 2026-07-03 发布于四川
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2025年银行农信社审计经理岗笔试练习题及答案
一、单选题(共20题,每题1分,共20分)
1.根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行农信社内部审计部门应对重大审计发现按规定直接向()负责并报告。
A.高级管理层B.董事会审计委员会C.监事会D.监管部门
答案:B
解析:《银行业金融机构内部审计指引》明确规定,内部审计部门对董事会审计委员会负责,重大审计发现需直接向其报告,确保审计独立性不受管理层干预。
2.2024年某农信社涉农贷款余额126亿元,当年新增涉农贷款22亿元,全年各项贷款新增总额30亿元,该农信社当年涉农贷款新增占比为()。
A.68.7%B.73.3%C.81.2%D.85.5%
答案:B
解析:涉农贷款新增占比=当年新增涉农贷款÷当年各项贷款新增总额×100%=22÷30×100%≈73.3%,符合县域农信社涉农贷款投放占比不低于70%的监管要求。
3.内部审计中,下列属于控制活动缺陷的是()。
A.信贷审批岗人员未取得银行业从业资格
B.未建立农户小额信用贷款动态评级调整机制
C.柜台柜员临时离岗时未签退业务系统、未锁存重要空白凭证
D.审计部门未按季度开展柜面业务专项审计
答案:C
解析:控制活动是落实内部控制制度的具体执行环节,A属于人力资源配置缺陷,B属于制度设计缺陷,C属于控制活动执行缺陷,D属于内部监
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