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物资采购自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《政府采购法》《国有企业采购管理办法》及公司《物资采购内部控制规程》相关要求,全面排查物资采购领域廉政风险、流程漏洞,2024年3月12日至3月28日,公司采购管理部联合纪检监察室、财务资产部、生产运营部组成专项自查工作组,对2023年1月至2024年2月期间所有非政府采购类生产物资、行政办公物资、服务类采购项目开展全流程回溯自查,本次自查共覆盖采购项目127个,涉及采购总金额1.29亿元,其中生产类物资采购72个、金额9842万元,行政办公类采购35个、金额1027万元,服务类采购20个、金额2031万元,通过查阅采购档案、比对财务凭证、访谈供应商

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