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- 2026-07-07 发布于河南
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审计学校题库答案
一、选择题(40分)
1.审计的本质是:
A.检查财务报表的准确性
B.对财务报表是否按照适用的财务报告框架编制发表意见
C.保证财务报表不存在重大错报
D.发现并纠正所有错误和舞弊
2.下列哪项不属于审计证据的充分性?
A.样本量的大小
B.审计证据的相关性
C.审计证据的可靠性
D.审计证据的来源
3.下列关于审计风险的表述,正确的是:
A.审计风险是指财务报表存在重大错报,而审计人员未能发现的可能性
B.审计风险包括固有风险和控制风险
C.审计风险可以通过审计程序完全消除
D.审计风险与重要性水平成反比
4.下列哪项不是审计的基本原则?
A.独立性
B.客观公正
C.保密性
D.盈利性
5.下列关于内部控制的说法,正确的是:
A.内部控制只能防止舞弊,不能防止错误
B.内部控制可以绝对保证财务报表的可靠性
C.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素
D.内部控制是由管理层建立的,与审计人员无关
6.下列关于审计抽样的说法,正确的是:
A.审计抽样适用于所有审计程序
B.统计抽样比非统计抽样更可靠
C.抽样风险包括误受风险和误拒风险
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