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财务审计人员年度财务审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第五十二条规定、市国资委《市属国有企业年度财务审计管理办法》相关要求,审计组自202X年1月12日至202X年3月25日对XX市产业投资集团有限责任公司(以下简称“产投集团”)及下属17家全资子公司、8家控股子公司202X年度财务收支真实性、合规性,国有资产保值增值情况,重大经营决策执行情况开展现场审计,本次审计涵盖合并口径资产总额427.63亿元,当年实现营业收入72.19亿元,审计组累计抽查会计凭证14279份,延伸核查重大投资项目39个,访谈各级管理人员及一线财务、业务人员217名,审计覆盖率达到100%,未涉及审计范围受限事项,

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