财务审计人员年度财务审计报告
根据《中华人民共和国审计法》第五十二条规定、市国资委《市属国有企业年度财务审计管理办法》相关要求,审计组自202X年1月12日至202X年3月25日对XX市产业投资集团有限责任公司(以下简称“产投集团”)及下属17家全资子公司、8家控股子公司202X年度财务收支真实性、合规性,国有资产保值增值情况,重大经营决策执行情况开展现场审计,本次审计涵盖合并口径资产总额427.63亿元,当年实现营业收入72.19亿元,审计组累计抽查会计凭证14279份,延伸核查重大投资项目39个,访谈各级管理人员及一线财务、业务人员217名,审计覆盖率达到100%,未涉及审计范围受限事项,
您可能关注的文档
最近下载
- (2026年)高血压病人的护理PPT课件.pptx VIP
- 《鱼游到了纸上王崧舟课堂教学实录.doc VIP
- 大连海洋大学2023-2024学年第2学期《高等数学(下)》期末试卷(A卷)附标准答案.pdf
- 云南大学《运筹学》2019-2020学年第一学期期末试卷.pdf VIP
- 制药工程《药物化学》课程教学大纲.pdf VIP
- 教育部考试中心:公平正义之舟不能倾覆.pdf VIP
- COS5020双踪示波器说明书.pdf VIP
- 婚礼筹备全流程表(12个月倒计时).docx VIP
- 硬化注射治疗血管瘤专家共识2021.pdf VIP
- 五年级上册语文课件:1.3 走遍天下书为侣_人教新课标 (共25张PPT).ppt VIP
原创力文档

文档评论(0)