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  • 2026-07-11 发布于四川
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(2026版)学校财务工作总结

2026年,学校财务处围绕立德树人根本任务,紧密配合学校“十四五”发展规划中期调整目标,以精细化管理为核心,以风险防控为底线,全面完成年度财务工作各项任务,为学校教学科研、人才培养、校园建设等事业发展提供了坚实的财务支撑。全年实现总收入12.6亿元,同比增长6.8%;总支出11.9亿元,同比增长5.7%,收支结余7000万元,资金运行安全平稳,各项财务指标均达到预期目标。

一、精准施策,全面提升预算管理效能

预算管理是财务工作的核心,2026年财务处聚焦预算编制科学性、执行规范性、评价实效性,构建“编、执、评”全链条闭环管理体系。

在预算编制环节,采用“一上两下”与绩效目标申报同步推进的模式,组织各二级单位开展预算编制专项培训3场,覆盖预算编制人员210人次,明确预算编制的政策依据、申报流程及绩效目标设定要求。针对教学科研、人才引进、校园基建等重点项目,联合教务处、科研处、人事处等职能部门开展需求论证,共梳理重点项目45个,涉及资金3.2亿元,确保预算编制与学校事业发展需求精准对接。全年编制部门预算12.3亿元,其中一般公共预算拨款5.8亿元、事业收入预算4.5亿元、其他收入预算2亿元,预算编制准确率达99.2%。

在预算执行环节,建立“月度监控、季度分析、年度考核”的动态管理机制。每月初通过财务系统向各二级单位推送预算执行进度报表,对执行进度低于5

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