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- 2026-07-12 发布于湖南
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审计实施面试题及答案
一、单选题(每题1分,共10分)
1.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,应当()(1分)
A.立即停止审计工作
B.忽略该缺陷,继续审计
C.记录该缺陷,并在审计报告中披露
D.将该缺陷直接告知被审计单位管理层
【答案】C
【解析】审计人员应当记录内部控制缺陷,并在审计报告中适当披露,以提醒被审计单位和管理层关注并采取措施改进。
2.审计证据的适当性是指()(1分)
A.证据的充分性和相关性
B.证据的真实性和可靠性
C.证据的客观性和合法性
D.证据的完整性和系统性
【答案】A
【解析】审计证据的适当性是指证据的充分性和相关性,即证据是否足够支持审计结论,并且是否与审计目标相关。
3.审计工作底稿应当()(1分)
A.由审计项目组负责人签字
B.由被审计单位财务人员签字
C.由审计人员本人签字
D.由被审计单位法定代表人签字
【答案】C
【解析】审计工作底稿应当由审计人员本人签字,以明确责任和确保审计工作的质量。
4.审计报告应当()(1分)
A.由审计项目组负责人和被审计单位财务负责人共同签字
B.由审计项目组负责人和被审计单位法定代表人共同签字
C.由审计人员本人签字
D.由被审计单位财务人员签字
【答案】C
【解析】审计报告应当由审计人员本人签字,以明确责任和确保审计报告的真实性和可靠性。
5.审计过程中,审计人员应当保持()(1分)
A
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