- 0
- 0
- 约6.76千字
- 约 20页
- 2026-07-12 发布于山东
- 举报
2026年审计师《审计程序》模拟练习
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师采用的风险评估程序不包括以下哪一项?
A.了解被审计单位的内部控制环境
B.询问被审计单位的管理层
C.分析被审计单位的财务报表
D.观察被审计单位的业务流程
答案:D
解析:风险评估程序主要包括了解被审计单位的内部控制环境、询问管理层和分析财务报表等,观察业务流程虽然也是一种风险评估方法,但不是主要的风险评估程序。
2.审计师在执行审计程序时,通常采用的方法不包括以下哪一项?
A.详细测试
B.重新执行
C.分析性复核
D.抽样测试
答案:A
解析:审计师在执行审计程序时,通常采用的方法包括重新执行、分析性复核和抽样测试,详细测试不是常用的审计方法。
3.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,此时审计师应采取的措施不包括以下哪一项?
A.提请被审计单位管理层改进内部控制
B.扩大审计范围
C.直接接管被审计单位的内部控制
D.记录内部控制缺陷并评估其对审计的影响
答案:C
解析:审计师在发现内部控制缺陷时,应提请被审计单位管理层改进,扩大审计范围,并记录缺陷并评估其对审计的影响,但不应直接接管内部控制。
4.审计师在进行实质性程序时,通常采用的方法不包括以下哪一项?
A.函证
B.重新执行
C.分析性复核
D.抽样测试
答案
原创力文档

文档评论(0)