2026年审计师《审计程序》模拟练习.docVIP

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  • 2026-07-12 发布于山东
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2026年审计师《审计程序》模拟练习

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师采用的风险评估程序不包括以下哪一项?

A.了解被审计单位的内部控制环境

B.询问被审计单位的管理层

C.分析被审计单位的财务报表

D.观察被审计单位的业务流程

答案:D

解析:风险评估程序主要包括了解被审计单位的内部控制环境、询问管理层和分析财务报表等,观察业务流程虽然也是一种风险评估方法,但不是主要的风险评估程序。

2.审计师在执行审计程序时,通常采用的方法不包括以下哪一项?

A.详细测试

B.重新执行

C.分析性复核

D.抽样测试

答案:A

解析:审计师在执行审计程序时,通常采用的方法包括重新执行、分析性复核和抽样测试,详细测试不是常用的审计方法。

3.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,此时审计师应采取的措施不包括以下哪一项?

A.提请被审计单位管理层改进内部控制

B.扩大审计范围

C.直接接管被审计单位的内部控制

D.记录内部控制缺陷并评估其对审计的影响

答案:C

解析:审计师在发现内部控制缺陷时,应提请被审计单位管理层改进,扩大审计范围,并记录缺陷并评估其对审计的影响,但不应直接接管内部控制。

4.审计师在进行实质性程序时,通常采用的方法不包括以下哪一项?

A.函证

B.重新执行

C.分析性复核

D.抽样测试

答案

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