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零星采购全过程台账管理细则

第一章总则

第一条为进一步规范企业零星采购行为,加强对零星采购活动的全过程管控,确保采购行为的透明、合规、高效,防范采购风险,降低采购成本,特制定本管理细则。零星采购由于具有单笔金额小、频次高、需求急、品类杂等特点,往往成为管理的薄弱环节,因此建立全过程台账管理机制是实现精细化管理的必要手段。

第二条本细则适用于公司及所属各部门、各分支机构(以下统称“需求单位”)的所有零星采购活动。零星采购是指未达到公司招标或集中采购金额标准,无法通过年度框架协议进行采购,且因生产经营、行政管理、工程建设等临时需要而进行的单项或批量采购行为。具体金额标准参照公司《采购管理制度

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