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- 2026-07-20 发布于四川
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人民法院财务管理及诉讼收费自查报告
一、引言
为进一步规范我院财务管理行为,强化内部监督机制,确保诉讼收费工作的合法性、规范性和透明度,根据上级法院及财政主管部门的相关要求,我院近期组织开展了财务管理及诉讼收费专项自查工作。本次自查以国家财经法律法规、会计准则及最高人民法院关于诉讼收费的各项规定为依据,旨在全面排查财务管理和诉讼收费环节中存在的问题与不足,深入剖析原因,并制定切实可行的整改措施,以提升我院财务管理水平和诉讼收费工作质效,保障司法公正与廉洁。现将自查情况报告如下:
二、财务管理自查情况
(一)财务制度建设与执行情况
我院高度重视财务制度建设,近年来先后修订和完善了涵盖预算管理、收支管理、资产管理、票据管理、内部审计等方面的一系列财务管理制度。自查过程中,重点检查了各项制度的健全性和执行的有效性。总体而言,我院财务制度体系基本健全,能够覆盖财务管理的主要环节。在日常执行中,多数部门和人员能够遵守相关规定,但也发现部分制度在细节执行层面存在一定的弹性空间,例如在原始凭证审核的细致程度、固定资产标签管理的及时性等方面,仍有提升余地。
(二)预算管理情况
我院严格按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度预算,并报上级主管部门审批后执行。预算执行过程中,注重控制各项支出,确保预算的严肃性。自查显示,预算编制的科学性和精细化程度逐年提高,预算执行情况总体良好,无超预算、无预算支出
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