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- 2026-07-20 发布于福建
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2026年审计规范与流程操作题库
一、单选题(每题1分,共10题)
1.在执行2026年新修订的《企业内部控制基本规范》时,注册会计师发现某公司未按新规建立信息系统控制,最优先采取的措施是?
A.立即出具保留意见审计报告
B.要求管理层限期整改并评估错报风险
C.停止审计工作直至问题解决
D.将情况通报给公司董事会
2.根据2026年《中国注册会计师审计准则》,对于被审计单位使用的关键审计领域,注册会计师应重点关注其控制的哪些要素?
A.内部控制的设计和执行有效性
B.会计政策的合理性
C.管理层的诚信度
D.行业监管要求
3.某上市公司2026年度财报审计中,注册会计师发现其货币资金余额存在异常波动,初步怀疑存在挪用资金风险。此时,最有效的审计程序是?
A.重新执行银行函证程序
B.检查大额资金往来的审批记录
C.直接询问公司财务总监
D.计算货币资金比率并分析变动原因
4.2026年新规要求被审计单位必须披露其网络安全风险评估结果,注册会计师在审计时需特别关注的是?
A.系统漏洞的修复时间
B.数据备份的频率
C.是否符合《网络安全法》修订条款
D.信息系统投入金额
5.某制造企业2026年度审计中,注册会计师发现其存货跌价准备计提依据不足。根据审计准则,此时应采取的措施是?
A.直接调
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