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档案固定资产监督检查实施细则

第一章总则

第一条

为进一步规范本单位固定资产的管理与监督,确保固定资产的安全、完整与高效利用,防止国有或单位资产流失,根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及国家有关档案管理的法律法规,结合本单位实际情况,制定本实施细则。本细则旨在通过建立常态化、标准化的监督检查机制,对固定资产的申购、验收、领用、保管、调拨、维修、报废等全生命周期管理及相应档案资料的归档情况进行全面管控,实现“账、卡、物、档”的高度一致。

第二条

本实施细则适用于本单位所有涉及固定资产管理的部门及人员,包括但不限于资产归口管理部门、财务部门、

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