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- 2026-07-21 发布于江西
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2025年审计行业审计部审计师审计工作手册
第1章总则
审计工作犹如企业治理的“免疫系统”,其有效性直接关系到财务报告的公允性、内部控制设计的合理性与执行的有效性,以及法律法规的遵循情况。在日益复杂和动态变化的商业环境中,审计师不仅要具备扎实的专业知识,更需遵循一套清晰、严谨且与时俱进的工作准则。本手册旨在为审计师提供具体操作指引,确保审计活动在统一标准下高效、高质量地开展。理解并践行本总则,是每一位审计师履行职责、提升审计价值的基础。
1.1目的
本总则的核心目的在于规范审计师在执行审计程序、收集和分析审计证据、形成审计结论以及出具审计报告全过程中的行为与职责。它并非空泛的条款集合,而是旨在为审计师提供一套经过验证、具有实践指导意义的行动框架。通过明确各环节的工作要求、质量控制标准和技术方法,本总则致力于提升审计工作的系统性和规范性,从而增强审计结论的可靠性和说服力。更进一步,其目的在于促进审计效率的优化,确保审计资源得到最有效的配置,最终目的是提升审计服务的整体价值,为利益相关者提供更值得信赖的鉴证信息。同时,本总则也是衡量审计项目质量、进行内部复核与外部监督的重要依据。
1.2适用范围
本总则适用于审计部所有参与审计业务活动的审计师,包括但不限于项目负责人、审计经理、高级审计师以及审计员。无论审计项目规模大小、业务复杂程度如何,亦无论审计对象是集团母公司、重点子公司,还
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