金融行业审计部审计员审计复核工作手册(执行版).docx

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金融行业审计部审计员审计复核工作手册(执行版)

金融行业审计部审计员审计复核工作手册(执行版)

第1章总则

1.1目的

审计复核是审计质量控制的最后一道防线,直接决定审计结论的可靠性与合规性。在金融行业,审计错报可能导致监管处罚、市场信任危机甚至系统性风险。本手册旨在通过标准化复核流程与明确职责,确保审计工作符合《中国注册会计师审计准则》及监管要求,例如银保监会关于商业银行内部审计的指引(银保监办发〔20〕号)。复核人员需识别并修正可能存在的审计程序缺陷、判断偏差或专业错误,将审计风险控制在可接受范围内。

1.2适用范围

本手册适用于金融审计部所有参与审计项目

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