交通内部审计办法(试行)
第一章总则
第一条为规范交通运输系统内部审计工作,健全内部监督制约机制,防范管理风险,保障交通资金安全和项目效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《交通运输部内部审计工作规定》及其他相关法律法规,结合交通运输行业实际,制定本办法。
第二条本办法适用于各级交通运输主管部门、所属行政事业单位、国有及国有控股交通企业、政府投资交通建设项目实施单位(以下统称“各单位”)的内部审计工作。
第三条内部审计工作坚持独立、客观、公正、审慎原则,依法独立行使审计监督权,不受其他部门、单位和个人的干涉,审计人员与被审计对象、审计事项存在利害关系的应当主
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