2026年内部审计实施方案
根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)、所属产业集团2026年内控体系建设总体要求,以及本公司2025年度内部审计工作报告披露的风险底数编制本实施方案,2025年全年公司累计完成各类审计项目47项,覆盖12家二级经营单位及29家三级分子公司,累计识别各类管控风险点219个,推动完成问题整改202个,整体整改完成率92.2%,剩余17个未完成整改的历史遗留问题全部纳入2026年重点销号清单,全年通过审计直接挽回或避免经济损失976万元,为2026年内审工作提质升级筑牢了基础。2026年内部审计工作始终坚持“风险导向、精准发力、闭环管控、价值增值”的核
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