2026会计自查报告(3篇)
第一篇
为落实财政部《关于进一步提升企业会计信息质量的指导意见》及集团2026年内控体系升级工作部署,公司财务部联合内审部于2026年10月15日至11月5日,对2026年1-9月全口径会计核算、资金管理、税费缴纳、往来清核、资产管理五大板块开展全覆盖自查,覆盖母公司及3家全资子公司、2家控股子公司共6个会计主体,涉及制造、商贸、服务三大业态,累计抽查凭证1200份、核对银行账户42个、盘点资产价值3.2亿元,现将自查情况报告如下:
本次自查严格遵循《中华人民共和国会计法》《企业会计准则(2024年修订版)》《集团财务管理制度》《2026年预算管理细则》《中华人民
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