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- 2026-07-27 发布于江西
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医疗机构内部审计规范(标准版)
第一章总则
第一节审计目的与范围
第二节审计依据与原则
第三节审计组织与职责
第四节审计程序与流程
第五节审计档案管理
第六节保密与合规要求
第二章审计计划与实施
第一节审计计划制定
第二节审计方案设计
第三节审计现场实施
第四节审计资料收集与整理
第五节审计报告撰写与反馈
第六节审计结果利用与整改
第三章审计内容与方法
第一节审计重点领域与项目
第二节审计方法与工具应用
第三节审计数据分析与评估
第四节审计风险识别与应对
第五节审计结论与建议
第六节审计整改落实与跟踪
第四章审计结果与报告
第一节审计结果分类与分级
第二节审计报告编制与审核
第三节审计报告发布与沟通
第四节审计结果应用与改进
第五节审计整改监督与评估
第六节审计档案归档与管理
第五章审计质量与管理
第一节审计质量控制措施
第二节审计人员资质与培训
第三节审计过程监督与检查
第四节审计工作纪律与规范
第五节审计成果评价与持续改进
第六节审计制度建设与优化
第六章审计整改与问责
第一节审计整改要求与时限
第二节审计整改落实机制
第三节审计问责与追责
第四节
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