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- 约 25页
- 2026-07-26 发布于江西
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2025年金融行业审计部审计员内部审计报告编制手册
第1章总则
内部审计报告,是审计工作的成果载体,是审计发现转化为管理效能的关键桥梁。在瞬息万变的2025年金融环境中,其编制质量直接关系到风险识别的精准度、内部控制评价的有效性,乃至公司治理水平的整体提升。为了规范审计报告的编制流程,统一报告标准,确保信息传递的清晰、准确与及时,特制定本手册。
1.1目的
本手册的核心目的在于,为金融行业审计部内部审计员提供一套系统化、标准化的报告编制操作指南。旨在通过明确报告结构、内容要素与质量要求,提升审计报告的专业性、客观性与可读性。这不仅是确保审计发现能够被管理层、监管机构及利益相关方有效理解和采纳的基础,更是强化内部审计职能价值,促进公司风险管理能力持续改进的重要举措。具体而言,致力于将审计过程中的关键信息、评估结论和建议,转化为具有明确行动指向、可衡量效果、并符合行业监管审慎要求的书面文件。
1.2适用范围
本手册适用于金融行业审计部所有承担内部审计职责的审计员,特别是在执行审计项目过程中,负责或参与审计证据收集、分析、评估以及最终审计报告撰写的人员。无论审计对象是银行业务、证券投资、保险运营、金融科技创新,还是风险管理、合规管理、公司治理等具体领域,其审计报告的编制均应遵循本手册的原则和规范。同时,本手册亦作为审计部内部质量控制及报告评审的参考依据。
1.3依据
审计报告的编
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