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- 2026-07-28 发布于江苏
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金融科技监管协调制度
第一章总则
第一条为有效防控金融科技领域的专项风险,规范公司相关业务流程,确保各项经营活动符合监管要求,提升公司风险管理能力,特制定本制度。通过明确职责分工、完善运行机制、强化保障措施,构建系统性、规范化的金融科技监管协调管理体系,促进公司业务健康可持续发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖公司金融科技研发、应用、运营等全流程及所有业务场景。包括但不限于数据治理、系统开发、第三方合作、风险计量、合规审计等环节,确保所有相关活动在制度框架内有序开展。
第三条本制度涉及以下核心术语:
(一)XX专项管理:指针对金融科技领域特有的风险点,通过系统性措施进行识别、评估、控制和报告的管理活动,涵盖业务操作、合规审查、风险处置等全链条管理要求。
(二)XX风险:指金融科技业务中可能引发法律、财务、声誉等损害的风险,包括但不限于数据泄露、系统故障、算法歧视、监管处罚等。
(三)XX合规:指公司金融科技业务活动严格遵循国家法律法规、监管政策及内部制度,确保业务合法合规、风险可控的状态。
第四条XX专项管理的核心原则包括:
(一)全面覆盖:确保所有金融科技业务环节纳入专项管理范围,不留监管空白。
(二)责任到人:明确各层级、各岗位的管理责任,确保责任可追溯。
(三)风险导向:以风险等级为基础,优先防控重大
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