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- 2026-07-29 发布于江苏
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金融风险预警监测防控制度
第一章总则
第一条为有效防控专项风险,规范相关业务流程,提升企业管理效能,防范化解潜在风险,保障公司资产安全、业务稳健运行及可持续发展,特制定本制度。通过建立健全金融风险预警监测防控体系,明确各层级、各部门职责,优化风险识别、评估、处置流程,强化合规管理,实现风险防控的标准化、系统化、精细化管理,特此规定。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及专项领域业务活动的组织架构、岗位职责、操作流程、风险防控等,均须严格遵循本制度执行。专项领域业务场景包括但不限于资金管理、信贷业务、投资交易、担保履约、衍生品使用等金融相关活动,以及与金融业务相关的第三方合作、数据安全、系统运行等关联事项。
第三条本制度中下列术语的含义与外延界定如下:
(一)“XX专项管理”是指公司针对金融风险防控而建立的一整套管理机制,涵盖风险识别、评估、预警、处置、报告、考核等全流程管理活动,旨在通过系统性措施防范、化解、控制风险,确保业务合规、稳健运行。该管理范畴包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等。
(二)“XX风险”是指企业在金融业务活动中可能面临的各类不确定性因素,导致经营目标无法实现或造成经济损失的可能性。包括但不限于:信用风险(交易对手违约风险)、市场风险(利率、汇率、价格等波动风险)、流动性风险(资金周
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