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- 2026-07-28 发布于上海
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审计专业技术资格
一、单项选择题(共10题,每题1分,共10分)
在审计取证过程中,审计人员为了核实银行存款的真实性,直接向开户银行进行函证,这种审计取证方法是()。A.检查B.函证C.观察D.重新计算答案:B解析:函证是指审计人员直接向第三方(如银行)获取书面答复的过程。检查是指对会计记录或文件的审阅;观察是指实地查看资产或程序;重新计算是指对记录或数据的计算。因此,向银行函证属于函证方法。
根据《中华人民共和国审计法》,审计机关进行审计监督的原则不包括()。A.客观公正B.实事求是C.依法审计D.独立审计答案:D解析:依法审计是审计机关的基本原则。客观公正、实事求是是审计工作的基本准则,但独立审计通常属于注册会计师(CPA)行业的执业准则,而非国家审计机关的法定原则。
在风险评估阶段,审计人员应当了解被审计单位及其环境,下列各项中不属于“内部控制”要素的是()。A.控制环境B.风险评估程序C.信息与沟通D.监控活动答案:B解析:风险评估程序是审计人员为了了解被审计单位及其环境以评估认定层次重大错报风险而实施的工作,属于审计程序本身,而非内部控制的构成要素。内部控制的五个要素包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、监控活动。
下列关于“审计证据”的说法中,错误的是()。A.审计证据的数量与审计风
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