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- 2026-07-28 发布于福建
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2026年审计知识题库:内部审计流程与技巧
一、单选题(共10题,每题2分)
1.在内部审计计划阶段,以下哪项不属于审计目标设定的依据?
A.企业风险管理框架
B.董事会要求
C.外部审计师建议
D.内部审计章程
2.内部审计人员执行审计程序时,最应优先考虑的原则是?
A.效率性
B.充分性
C.经济性
D.及时性
3.当内部审计发现重大舞弊风险时,应首先报告给?
A.财务总监
B.内部审计部门负责人
C.董事会审计委员会
D.总经理
4.在数据分析过程中,内部审计人员常用的工具不包括?
A.Excel
B.ACL
C.Python
D.CAD
5.内部审计报告中的“发现”是指?
A.审计期间发现的问题
B.审计建议的整改情况
C.企业内部控制缺陷
D.审计证据不足的情况
6.根据《中国内部审计准则》,内部审计人员执行审计时,应保持?
A.审慎性
B.客观性
C.独立性
D.以上都是
7.在审计证据收集过程中,以下哪种方法不属于间接证据获取方式?
A.访谈记录
B.交易测试
C.管理层声明
D.账簿检查
8.内部审计项目结束后,审计工作底稿的归档期限通常是?
A.审计报告发布后1年内
B.审计项目完成后的2年内
C.审计项目完成后的3年内
D.审计合同约定
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