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- 2026-07-29 发布于江西
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电力行业财务审计部审计员财务审计管理手册(执行版)
第1章总则
电力行业财务审计部的审计工作,必须建立在规范、严谨、高效的管理体系之上。若缺乏明确的标准与指引,审计质量便如同无源之水,难以保证其独立性与客观性。因此,制定一份系统化的财务审计管理手册,不仅是提升审计效率的必要手段,更是防范财务风险、确保行业合规的关键环节。
1.1目适用范围
本手册适用于电力行业财务审计部所有审计人员,涵盖审计计划的制定、执行、复核及报告的全流程管理。具体而言,其适用范围包括但不限于以下几个方面:
-审计项目类型:覆盖发电企业、输配电企业、售电公司及关联单位的年度财务审计、专项审计、离任审计等。
-审计流程环节:从审计准备阶段的风险评估,到审计实施中的证据收集,再到审计报告的出具与后续跟踪,均需严格遵循本手册的规定。
-地域与机构:适用于集团总部及各区域分公司、子公司,确保审计标准的一致性。
值得注意的是,对于涉及重大财务舞弊或特别风险的项目(如资产减值计提准确性、关联交易公允性等),审计人员需结合行业惯例(如国际会计准则第24号关于关联方披露)进行补充核查,不得仅依赖本手册的通用条款。
1.2目编制依据
本手册的编制,基于以下法律法规、行业准则及内部制度:
1.法律法规层面:
-《中华人民共和国会计法》
-《中华人民
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