国有企业内部审计监督工作制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 2
二、审计工作基本原则 6
三、内部审计机构设置与人员管理 8
四、内部审计机构主要职责权限 10
五、审计对象与审计范围 15
六、年度审计工作计划管理 18
七、财务收支审计工作规范 20
八、重大经济决策审计监督机制 22
九、工程项目审计监督办法 23
十、采购业务审计监督要求 25
总则
工作依据
1、依据国家法律法规关于国有企业治理结构与监督机制的规定,结合行业专门性法规及企业内部管理章程;
2、遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》及
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