国有企业内部审计监督工作制度.docx

国有企业内部审计监督工作制度

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 2

二、审计工作基本原则 6

三、内部审计机构设置与人员管理 8

四、内部审计机构主要职责权限 10

五、审计对象与审计范围 15

六、年度审计工作计划管理 18

七、财务收支审计工作规范 20

八、重大经济决策审计监督机制 22

九、工程项目审计监督办法 23

十、采购业务审计监督要求 25

总则

工作依据

1、依据国家法律法规关于国有企业治理结构与监督机制的规定,结合行业专门性法规及企业内部管理章程;

2、遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》及

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