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- 2026-07-30 发布于重庆
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2026年企业内部审计合同
本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订:
甲方(委托方):[企业全称]
法定代表人:[法定代表人姓名]
注册地址:[企业注册地址]
统一社会信用代码:[企业统一社会信用代码]
乙方(受托方):[内部审计机构或会计师事务所全称]
法定代表人/负责人:[负责人姓名]
注册地址:[审计机构注册地址]
统一社会信用代码/执业许可证号:[机构统一社会信用代码/执业许可证号]
鉴于甲方希望委托乙方开展内部审计服务,乙方同意按照本合同约定提供审计服务,双方经友好协商,达成如下协议:
第一条审计目的与范围
1.1甲方委托乙方对甲方的[具体业务领域或部门,例如:财务报告、运营管理、信息系统、合规遵守等方面]进行内部审计,以评价甲方相关活动的[具体目标,例如:合规性、有效性、效率性、财务信息的可靠性]。
1.2审计范围包括但不限于甲方[详细列出审计对象,例如:销售与收款业务流程、采购与付款业务流程、成本费用管理、固定资产管理、信息系统应用、环境保护合规情况、数据安全保护措施等]。具体审计内容和重点由双方在审计计划中进一步明确。
第二条审计对象与内容
2.1本次审计的具体对象为甲方在[具体时间段,例如:2025年度]的[再次细化或补充审计范围中的具体内容]。
2.2审计内容将围绕审计范围,重点关注甲方的治理结构、风险管理、内部控制以及经营活动的
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