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2026年企业内部审计考核方案

2026年集团内部审计考核方案严格依据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)、《国资委中央企业内部审计管理暂行办法》相关条款,结合集团2026年“全链条风险防控、价值型内审升级”核心战略制定,考核覆盖范围包含集团总部审计部全部在岗审计人员27名、下属12家二级核心子公司派驻审计专员36名、已入库备案的11家审计服务供应商驻场项目组所有一线审计人员,考核全流程严格遵循“量化主导、权责匹配、客观溯源、公开透明”核心要求,所有考核节点数据可追溯、结果可验证,全面支撑内审团队履职效能提升。

考核实行委员会负责制,集团成立2026年内审考核专项委员会,由分管

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