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- 2026-07-31 发布于四川
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2026年机构投融资自查报告范文
一、自查工作总体开展情况
(一)自查背景与依据
为全面落实《国务院关于进一步防范化解地方政府隐性债务风险的意见》《金融监管总局关于加强非银行金融机构投融资业务监管的通知》(金规〔2025〕8号)、国资委《中央企业投资监督管理办法》(2025修订版)及我司《投融资业务管理办法(2025版)》要求,切实排查投融资业务全流程风险隐患,压实风险防控主体责任,保障机构资产安全与合规运营,我司于2026年3月15日至4月25日组织开展全口径投融资业务专项自查工作。本次自查坚持“全覆盖、无死角、严整改、重实效”原则,对2025年1月1日至2026年3月31日期间发生的所有投融资业务进行穿透式核查,同时对2025年之前存续的存量风险项目同步开展“回头看”。
(二)自查范围与对象
本次自查覆盖我司及下属12家全资子公司、3家控股子公司的所有投融资业务,具体包括:
1.投资类业务:股权类投资(含直投、产业基金出资、并购投资)、固定收益类投资(含信用债、标准化债权产品、非标准化债权资产)、另类投资(含不动产投资、公募REITs投资、大宗商品现货及衍生品投资)三大类,合计涉及业务笔数187笔,对应账面余额1287.64亿元。
2.融资类业务:间接融资(含银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款)、直接融资(含公司债、中期票据、短期融资券、定向债务融资工具)、结构化融资(含
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