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- 2026-08-01 发布于江西
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财务审计工作工作手册
1.第一章财务审计概述
1.1财务审计的基本概念
1.2财务审计的职能与目标
1.3财务审计的适用范围
1.4财务审计的流程与方法
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定与审核
2.2审计团队的组建与职责划分
2.3审计资料的收集与整理
2.4审计风险的评估与应对
3.第三章财务报表审计
3.1财务报表的编制与审核
3.2财务报表的审计程序
3.3财务报表的审计方法与技术
3.4财务报表审计中的问题处理
4.第四章会计政策与估计方法审计
4.1会计政策的确认与变更
4.2会计估计的审计程序
4.3会计政策与估计方法的审计要点
4.4会计政策与估计方法的调整与披露
5.第五章重大事项与内部控制审计
5.1重大事项的识别与审计
5.2内部控制的审计程序
5.3内部控制的有效性评估
5.4内部控制审计的报告与建议
6.第六章审计报告与沟通
6.1审计报告的编制与审核
6.2审计报告的披露与沟通
6.3审计报告的后续跟进与反馈
6.4审计报告的归档与管理
7.第七章审计质量控制与合规管理
7.1审计质量控制的措施与机制
7.2审计人员的职业道德与合规要求
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