2026年内部审计工作计划
一、2026年内部审计工作总体要求
以《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》为根本遵循,紧紧围绕集团“十四五”战略收官及“十五五”规划开局核心目标,聚焦风险防控、效益提升、治理优化三大核心方向,全年计划实施审计项目42项,其中常规审计16项、专项审计19项、经济责任审计7项,覆盖集团总部及28家下属全资、控股子公司,审计覆盖率达到100%;全年计划投入审计工时12600人·天,较2025年提升15%;问题整改完成率不低于95%,审计成果转化率不低于85%,推动建立、修订制度30项以上,挽回直接经济损失不低于2000万元,切实发挥内部审计“经济体检”功能
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