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2026年内部审计工作计划制定

一、2026年内部审计工作总体要求

2026年内部审计工作以《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》为根本遵循,紧密围绕集团“十四五”战略收官攻坚目标、年度经营核心任务,聚焦风险防控、提质增效、合规运营三大核心方向,全年计划完成审计项目42个,其中常规审计项目16个、专项审计项目18个、跟踪审计项目6个、离任经济责任审计项目2个,实现一级子公司审计覆盖率100%、重点业务领域审计覆盖率100%、重大风险事项跟踪审计覆盖率100%,预计挽回直接经济损失不低于1200万元,推动完善制度流程不少于35项,为集团战略落地、资产安全、高质量发展提供独立、客观、

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