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2026年小学食堂专项审计自查报告

一、自查工作开展概况

为严格落实《教育系统内部审计工作规定》《义务教育学校食堂财务管理办法》及省教育厅2026年校园食品安全与资金规范专项部署要求,我校于2026年3月12日至3月25日组织开展食堂运营全流程专项审计自查,覆盖2025年1月至2026年2月整个运营周期。

本次自查由学校内审工作领导小组牵头,成员包括内审专员2名、财务室会计1名、后勤保障部食堂管理员1名、家委会代表2名、教师代表2名,明确“资金安全、食材合规、操作规范、师生满意”4项核心自查目标,对照12类37项审计清单逐一核实,通过查阅财务凭证1276份、食材出入库台账14本、食堂运营记录8

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