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- 2026-08-02 发布于河北
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国企审计面试试题及解答
1.请简述国企财务审计中重点关注的三大核心领域及其审计意义。(20分)
2.某地方国有制造业企业甲公司2023年度审计中发现三项问题:一是将1000万元生产设备购置支出违规计入当期管理费用,未按规定确认固定资产并计提折旧;二是与关联方乙公司发生5000万元长期资金拆借,未履行国有资产监督管理部门的内部审批及备案程序;三是虚构800万元营业收入,通过伪造销售合同、出库单等原始凭证虚增利润。请结合国企审计的合规性、真实性要求,分别分析上述问题违反的制度规定,并说明审计组针对每个问题应采取的具体应对措施。(40分)
3.在对某国企二级子公司开展现场审计期间,子公司财务负责人以“相关交易涉及企业核心商业秘密”为由,拒绝提供2022-2023年关联方交易的完整台账,同时提出要求审计组将原定10天的现场审计时间缩短为5天,理由是要配合年底结算及生产任务推进。作为审计组现场负责人,你将如何应对这一情况?请说明具体的应对步骤及需遵循的原则。(20分)
4.结合当前国企深化改革、完善现代企业制度的政策背景,谈谈内部审计在国企治理体系中应承担的核心作用,并简要说明实现这些作用的具体路径。(20分)
答案与解析:
1.答案及解析:核心领域及意义:①国有资产保值增值相关领域:审计重点为固定资产、无形资产、对外投资等国有资产的处置、运营及收益情况,意义在于防范国有资产流
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