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- 2026-08-05 发布于福建
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2026年会计师财务审计试题及答案
一、单项选择题(共10题,每题1分,共10分)
1.在对被审计单位内部控制制度进行测试时,审计人员发现采购审批流程存在缺陷,采购部门直接决定采购金额超过一定标准但未按公司规定上报管理层审批。根据审计准则,审计人员应首先考虑()。
A.内部控制缺陷的分类
B.内部控制缺陷的及时性
C.内部控制缺陷的严重程度
D.内部控制缺陷的整改可能性
2.在审计过程中,审计人员发现被审计单位某项固定资产的折旧政策与会计准则不符,导致当期利润虚增。根据审计重要性原则,审计人员应()。
A.立即要求被审计单位调整会计处理
B.根据固定资产价值判断是否需要调整
C.仅在审计报告附注中披露该事项
D.与被审计单位管理层协商折旧政策调整方案
3.审计人员在对被审计单位银行存款进行函证时,发现某笔银行存款余额与账面记录不一致。根据审计程序,审计人员应()。
A.立即认定该笔存款为错报
B.进一步核实银行对账单及企业记录
C.直接要求被审计单位联系银行解决
D.在审计报告中披露该差异但无需进一步调查
4.在审计被审计单位收入确认时,审计人员发现某项销售合同约定分期收款,但被审计单位已将全部款项确认为当期收入。根据收入确认准则,审计人员应()。
A.接受被审计单位的会计处理
B.提请被审计单位调
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