2025中国建筑股份有限公司岗位招聘1人(审计部)笔试历年参考题库附带答案详解.docxVIP

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2025中国建筑股份有限公司岗位招聘1人(审计部)笔试历年参考题库附带答案详解.docx

2025中国建筑股份有限公司岗位招聘1人(审计部)笔试历年参考题库附带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案(共50题)

1、在审计工作中,发现问题只是第一步,更重要的是要分析问题产生的根源,并提出切实可行的改进建议,从而真正发挥审计的建设性作用。**

**

**

A.监督

B.建设性

C.警示

D.预防

**

2、某单位审计发现:如果财务部门存在违规行为,那么要么审批流程不规范,要么资金监管不到位。经查,该单位审批流程是规范的。由此可以推出:**

**

**

A.财务部门存在违规行为

B.财务部门不存在违规行为

C.资金监管不到位

D.无法确定财务部门是否存在违规行为

**

3、内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。下列属于内部控制要素的是:**

**

**

A.控制环境

B.控制活动

C.信息与沟通

D.以上都是

**

4、审计:账本**

**

**

A.医生:病人

B.教师:学生

C.法官:证据

D.警察:案件

**

5、根据《中华人民共和国审计法》,审计署在国务院总理领导下独立行使审计监督权。下列关于审计机关的说法正确的是:**

**

**

A.审计署在国务院总理领导下独立行使审计监督权

B.地方各级审计机关只对本级人民政府负责

C.审计机关可以参与被审计单位的经济

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