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- 2026-08-05 发布于广东
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2026财务内审笔试题库及答案
单项选择题(每题2分,共20分)
1.下列哪项不属于财务内审的主要内容?()
A.财务报表审计
B.税务筹划
C.内部控制评价
D.资金使用合规性审查
2.审计证据的可靠性受其来源和性质的影响,以下最可靠的是()。
A.被审计单位提供的销售发票
B.审计人员直接获取的银行对账单
C.被审计单位管理层的口头声明
D.被审计单位内部的会计记录
3.内部审计的目标不包括()。
A.保证企业盈利
B.评价内部控制有效性
C.促进合规经营
D.发现和防范风险
4.以下哪种审计方法常用于检查账实是否相符?()
A.分析法
B.函证法
C.盘点法
D.审阅法
5.财务内审中,对固定资产折旧的审查重点不包括()。
A.折旧方法的选择
B.折旧年限的确定
C.固定资产的购置时间
D.折旧计算的准确性
6.审计工作底稿的主要作用是()。
A.记录审计过程和结果
B.向管理层汇报工作
C.作为审计收费的依据
D.供外部审计人员查阅
7.下列不属于内部控制要素的是()。
A.控制环境
B.风险评估
C.财务报表
D.控制活动
8.内部审计人员在进行审计时,应保持()。
A.独立性和客观性
B.与管理层的良好关系
C.对被审计单位的同情
D.对审计结果
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