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  • 2026-08-06 发布于四川
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2026行政单位财务自查报告一(3篇)

第一篇

为落实《财政部关于开展2026年度行政事业单位财务规范专项检查的通知》(财预〔2026〕24号)及省财政厅、市财政局相关工作要求,市市场监督管理局于2026年7月3日至7月21日组建由财务科牵头,办公室、纪检监察室、装备科、信息中心共同参与的财务自查专班,对市局本级及下属市产品质量检验检测中心、市知识产权保护中心2个公益一类事业单位2025年1月至2026年6月期间的预算管理、收支核算、资产管理、内控建设、政府采购、专项资金使用等全流程财务运行情况开展全覆盖自查,本次自查共梳理会计凭证127册、核对预算指标42项、盘点固定资产1687台/套、核实专项资金拨付台账112笔,覆盖全部资金类别及所有下属核算单位。

本次自查严格对照《行政单位财务规则》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范》及各专项资金管理办法开展,专班分为3个工作组,第一组负责本级预算收支、政府采购、内控流程核查,第二组负责下属2个事业单位的财务核算、资金使用情况核查,第三组负责全局固定资产盘点、往来款清理、财务档案检查,所有核查内容均建立工作台账,发现问题当场记录、逐一核实,确保自查不留死角、数据真实准确。

从自查总体情况看,全局财务运行整体合规,各项管理制度落实到位,未发现私设小金库、账外账、截留挪用专项资金、违规发放津补贴等严重违纪违规问题。预算编制严格落实“零基

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