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- 2026-08-06 发布于福建
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2026年审计从业者必学内部审计操作标准题集
一、单选题(每题2分,共20题)
1.内部审计师在执行审计程序时,应遵循的核心原则是()。
A.审计独立性
B.审计客观性
C.审计公正性
D.审计全面性
答案:A
解析:内部审计的核心原则是审计独立性,确保审计意见不受干扰。
2.以下哪项不属于内部审计师的职责范围?()
A.评估内部控制系统的有效性
B.提出改进建议
C.直接执行业务操作
D.监督合规性检查
答案:C
解析:内部审计师负责监督和评估,但不直接执行业务操作。
3.在审计过程中,内部审计师发现某项财务数据异常,应首先采取的措施是()。
A.直接要求被审计单位整改
B.收集更多审计证据
C.向管理层汇报并请求指示
D.暂停审计工作
答案:B
解析:审计证据的充分性是审计程序的关键,需先收集证据再采取措施。
4.内部审计报告应包含的内容不包括()。
A.审计目标
B.审计范围
C.审计发现
D.审计费用明细
答案:D
解析:审计报告的核心是审计目标、范围和发现,费用明细非必要内容。
5.对于高风险领域的审计,内部审计师应采用的方法是()。
A.全面审计
B.重点审计
C.抽样审计
D.不审计
答案:B
解析:高风险领域需重点审计,以有效控制风险。
6.内部审计师在执行审计时,应
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