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- 2026-08-06 发布于江苏
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外汇利润汇出专项审计报告格式
一、引言
本专项审计报告旨在对外汇利润汇出事宜的合规性、真实性及准确性进行独立审计并发表意见。审计工作严格遵循中国注册会计师审计准则及相关法律法规的要求,以确保报告内容的客观公正。本报告仅为特定目的(如向外汇管理部门报备、供公司决策参考等)提供依据,未经本所书面同意,不得用于其他任何用途。
二、审计范围与依据
(一)审计范围
本次审计范围主要包括:
1.被审计单位拟汇出利润所属会计期间的财务状况、经营成果及其利润分配情况。
2.与拟汇出利润相关的公司章程、股东会(或董事会)决议等内部决策文件。
3.与利润形成相关的收入、成本、费用等会计记录及原始凭证。
4.与外汇利润汇出相关的外汇登记、纳税申报及完税证明等文件资料。
5.其他与本次外汇利润汇出相关的重要经济活动及资料。
(二)审计依据
本次审计所依据的主要法律法规及准则包括:
1.《中华人民共和国会计法》
2.《中华人民共和国注册会计师法》
3.《中国注册会计师审计准则》
4.《中华人民共和国外汇管理条例》及其配套规定
5.《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例
6.被审计单位的公司章程及内部管理制度
7.与本次审计相关的其他法律法规及规范性文件
三、审计程序与方法
为获取充分、适当的审计证据,我们实施了以下主要审计程序:
1.检查文件记录:查阅
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