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- 2026-08-06 发布于河北
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2026年内部控制与风险管理题库精编版
一、单项选择题(共10题,每题3分,合计30分)
1.下列不属于企业内部控制核心目标的是()
2.企业内部控制五要素中,属于内部环境基础的是()
3.下列各项中,属于风险管理流程起点的是()
4.企业对大额资金支付业务应当实行的控制措施是()
5.下列属于企业运营层面常见风险的是()
6.不相容职务分离控制要求企业梳理业务流程中的不相容职务,下列不属于不相容职务的是()
7.企业识别风险后,对风险发生可能性和影响程度进行分析评价的环节是()
8.下列风险管理应对策略中,通过采取措施降低风险发生概率或减少损失程度的是()
9.企业建立反舞弊机制,不属于反舞弊重点关注的是()
10.内部控制评价报告应当经()批准后对外披露或报送相关部门
二、判断题(共5题,每题2分,合计10分)
1.企业内部控制范围仅涵盖内部生产经营活动,不包括外部关联方()
2.风险承受策略适用于风险发生概率低、损失程度小的风险()
3.内部控制要素中的内部监督仅包括日常监督,不包括专项监督()
4.不相容职务是指那些由一人担任既可能发生错误舞弊,又可能掩盖其错误舞弊的职务()
5.企业应对所有风险采取相同应对措施,确保风险可控()
三、简答题(共2题,每题10分,合计20分)
1.简述企业内部控制五大基本要素
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