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集团内部审计质量控制管理制度

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、制度目标 5

三、适用范围 6

四、基本原则 8

五、组织职责 11

六、质量控制体系 13

七、审计计划管理 15

八、项目立项管理 18

九、审计方案管理 20

十、证据获取要求 21

十一、底稿编制规范 25

十二、审计程序控制 28

十三、问题识别标准 31

十四、结论形成要求 35

十五、报告编制规范 36

十六、复核审核机制 38

十七、分级控制要求 39

十八、现场管理规范 40

十九、外部协作管理 42

二十

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