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- 2026-08-07 发布于福建
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2026年审计师招聘考试要点:审计程序与财务知识综合测试题
一、单选题(每题1分,共20题)
1.在审计过程中,审计师采用抽样方法的主要目的是什么?
A.确保所有会计记录都被审查
B.提高审计效率,以合理的成本获取充分、适当的审计证据
C.减少审计工作量
D.完全消除审计风险
2.以下哪种审计程序属于实质性程序?
A.重新执行管理层控制的测试
B.审查采购订单以验证采购交易的合规性
C.抽查固定资产盘点记录
D.询问治理层对会计政策的意见
3.审计师在执行存货监盘程序时,发现部分存货存在毁损或过时,应如何处理?
A.直接将存货计提减值准备
B.提请管理层调整财务报表
C.增加抽样范围以验证其他存货状况
D.忽略该发现,因为存货金额不大
4.以下哪项不属于内部控制测试的内容?
A.评估采购审批流程的有效性
B.验证固定资产减值准备的计提合理性
C.检查现金盘点程序是否符合公司政策
D.测试销售合同审批的独立性与完整性
5.审计师在审查银行存款余额调节表时,发现未达账项,应如何处理?
A.直接调整银行日记账余额
B.提请管理层解释并确认调整分录
C.认为该未达账项不影响审计意见
D.停止审计程序,等待银行对账单更新
6.以下哪种抽样方法适用于审计师需要精确估计总体金额?
A.分层抽样
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